南海海洋所召开2022年海南站、大亚湾站财务收支审计进场会

  为了解我所野外台站财务收支业务及管理控制情况,评价台站相关制度执行的情况,根据中科院、广州分院的部署,按照研究所2022年内部审计工作计划,1013日下午,南海海洋所召开2022年海南站、大亚湾站财务收支审计进场会。党委副书记、纪委书记代亮出席会议并作总结讲话。监审处、资财处、台站相关人员等10余人参会。 

  监审处处长陈忠报告了野外台站财务收支业务内部审计通知及相关要求,监审处主管严文倩报告了海南站、大亚湾站审计实施方案。本次审计重点内容:台站经济业务、运行管理模式;台站运行费、修购修缮经费、合作经费等;经费使用的真实性、合法性、相关性;台站的实物、资产等进行现场清点检查。 

  站长黄晖研究员、站长王友绍研究员分别报告了国家野外台站海南站、大亚湾站的管理运行情况。与会人员就内部审计相关事项进行了讨论和交流,表示将全力支持和配合审计工作,不断规范台站经费的管理和使用。 

  代亮作总结发言。他强调内审工作具有独立性,通过对台站财务收支业务及管理控制情况审计,是完善制度、改进管理的重要基础。他要求台站重视和配合审计人员扎实开展工作,确保审计任务顺利完成。 


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