南海海洋所以强化问题为导向开展内部审计,推进全面从严治党和科技创新工作高质量发展,6月16日上午,召开2023年科研经济业务真实性合法性内部审计工作启动会。会议由监审处处长陈忠主持。资产财务处处长张立芳,联系审计工作的所纪委委员姚景龙,审计组成员,被审计学科组组长、科研财务助理等30余人参会。
审计主管严文倩首先传达了“2023年科研经济业务真实性合法性内部审计实施方案”,按照2023年纪监审工作要点、内部审计计划以及相关制度,以经济责任审计、内审、巡视“回头看”发现典型问题为导向,对15个学科组106名科研人员2022年1月至12月开展的与科研活动相关的经济业务,以及与此经济业务相关的管理活动进行审计。审计方案还明确了科研经费审计关注点、工作要求及纪律保障。
会议还对参与审计人员进行了审计技能培训。陈忠作“典型案例分析和审计注意事项”报告。强调了推动科研经济业务常态化审计的意义及重要性,对我所近年来在内外部审计、巡视中发现的典型问题进行了剖析,并对本次审计工作提出要求。张立芳强调加强政策制度学习的重要性,科研财务助理是科研人员的后勤管家及坚强后盾,一定要重视业务学习,合法合规办理财务报销,做好科研人员的参谋助手。
与会人员就内部审计相关事项进行了讨论和交流,表示将全力支持和配合审计工作,确保此次审计任务顺利完成,发挥内部审计风险预警作用,推进南海海洋所全面从严治党和科技创新工作高质量发展。
会议现场