南海海洋所召开2024年科研经济业务审计进场会

南海海洋所按照2024年纪监审工作计划,开展促进规范管理、提升经费使用效能,服务抢占科技制高点核心任务的内部审计。8月16日上午,我所召开2024年科研经济业务真实性合法性内部审计进场会,党委副书记、纪委书记代亮到会指导。审计组成员、被审计学科组组长、科研财务助理等20余人参会。会议由监审处处长陈忠主持。

审计主管严文倩介绍了2024年科研经济业务真实性合法性内部审计实施方案。她简要介绍了我所2024年内部审计计划,汇报了对10个学科组审计的依据、重点内容及时间安排。此外,通过分析近年来内外部审计、巡视中发现的典型问题,对此次科研经费审计的关注内容和重点进行了解读和培训,并提出了审计要求。

与会人员就审计相关事项进行了讨论和交流,表示将全力支持和配合审计工作,确保此次审计任务顺利完成并取得实效。

代亮作总结发言。他指出,南海海洋所内部审计在所党委、所长领导下,根据内部审计制度开展工作,已形成完善的工作机制。他强调要支持和保护内审工作的独立性,通过及时发现科研经济业务活动中存在的问题,进一步促进完善研究所内控体系建设,营造风清气正、守正创新的科研环境,保障我所科技创新工作高质量发展。

此次科研经济业务审计进场会,也是我所对科研财务助理、支部纪检委员参与内部审计的一次自培训会。


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